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[단독] '상폐위기' 내몰린 오스템임플란트 ...내부감사서도 내부회계관리 '비적정'

자금일보 승인 과정서 충분하고 적합한 통제절차의 운영 미흡
법인인감 물리적 보안과 관련 충분하고 적합한 통제절차 미비

 

【 청년일보 】직원이 2000억원 이상 규모의 회삿돈을 횡령한 사건이 발생하면서 지난 1월 3일부터 주식 거래가 정지된 오스템임플란트의 주식 거래재개 여부 결정을 앞두고 내부회계관리자의 운영실태보고서 내용에 이목이 집중된다. 주식 거래가 재개되더라도 동일한 사건의 재발 방지를 위한 조치가 필요하기 때문이다. 

거래소는 지난달 17일 오스템임플란트를 상장 적격성 실질 심사 대상으로 결정했다. 오스템임플란트는 같은 달 28일 개선계획서를 제출했다. 기업심사위원회(기심위)는 상장 적격성 실질심사의 1심격으로, 오스템임플란트를 놓고 상장 유지 또는 개선 기간(1년 이내) 부여 여부를 결정한다.

 

29일 금융투자업계 등에 따르면 한국거래소는 기심위를 열어 오스템임플란트 상장 유지 또는 개선 기간(1년 이내) 부여 여부를 결정한다.

오스템임플란트는 지난해 320억원의 순이익을 냈다. 매출과 영업이익은 사상 최대 수준인 각각 8247억원과 1436억원을 기록했다.

또 외부감사인인 인덕회계법인은 지난해 오스템임플란트의 재무성과와 현금흐름 등을 정밀 감사한 결과 '적정' 의견으로 판정했다.

그러나 내부회계관리제도에 대한 감사의견은 '비적정' 판정을 받았다. 이와 관련 오스템임플란트는 삼일회계법인에 의뢰해 내부회계관리제도 고도화 설계와 적용을 마쳤다고 설명했다.

 

내부회계관리제도는 재무제표를 회계처리 기준에 따라 신뢰성 있게 작성·공시하기 위해 회사에서 운영하는 내부통제 제도다. 상장사는 내부회계 관리제도에 대해 감사인의 검토를 받아야 한다.

오스템임플란트의 '대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서'에 따르면 운영실태 평가결과, 지난해 12월 31일 기준 오스템임플란트의 내부회계관리제도는 중요한 취약점이 지적됐다. '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거할 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있지 않다는 판단이다. 

 

운영실태보고서에서 제기된 취약점의 내용은 먼저 회사가 자금일보 승인 과정에서 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않은 것으로 나타났다. 

 

이어 회사는 법인인감의 물리적 보안과 관련해 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않았다. 

 

마지막으로 회사는 자금이체를 위한 공인인증서와 OTP의 물리적 보안과 관련 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않았다고 밝혔다. 

 

 

이와 관련 오스템 임플란트는 취약점에 대한 시정조치 계획으로 독립된 부서의 자금일보 상세 검증절차 추가와 함께 효과적인 검토를 위한 자금일보 관련문서 개선 조치를 시행하기로 했다. 

 

이어 법인인감 사용시 관리절차 강화와 함께 법인인감 실물에 대한 물리적 보안 강화조치를 시행 한다. 

 

오스템임플란트는 자금이체와 관련 펌뱅킹 시스템 기반 통제활동 강화로 계좌관리와 사용자관리, 업무분장 등의 조치를 취하고 공인인증서와 OTP 관리 절차를 강화하기로 했다. 

 

이같은 시정조치와 함께 회사는 권고사항으로 회사가 내부회계관리제도의 설계와 운영의 준거기준으로 채택하고 있는 '내부회계관리제도 설계 및 운영개념체계'에 근거한 이사회, 경영진 및 감사(위원회) 등의 역할과 책임을 명확하게 할 것을 권고했다.

 

아울러 내부회계관리제도 운영실태보고서에 기재하거나 표시해야 할 사항을 점검한 결과에 대한 조치로 내부회계관리제도의 효과성 평가에 포함해야 할 사항 중 일부인 계좌 개설과 관리, 내부고발제도 등을 포함한 내용이 누락되어 운영실태보고서에 기재되지 않았다고 지적하고 경영진은 적절한 조치를 이행하고 있다고 밝혔다. 

 

 

【 청년일보=전화수 / 김두환 / 백승윤 기자 】



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